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关于续聘会计师事务所的通告(通告编号:2022-024)

2022.04.26      

证券代码:603131         证券简称:上E分薇翰氯砑        通告编号:2022-024

债券代码:113593         债券简称:欧洲杯竞猜软件转债

上E分薇翰氯砑焊接集团股份有限公司

关于续聘会计师事务所的通告

    本公司董事会及全体董事包管本通告内容不保存任何虚假纪录、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性担负个体及连带责任。

 

重要内容提示:

  • 拟聘任的会计师事务所名称:立信会计师事务所(特殊普通合资)。

 

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

立信会计师事务所(特殊普通合资)(以下简称“立信”)由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创立,1986年复办,2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合资制会计师事务所,注册地点为上海市,首席合资人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所,恒久从事证券效劳业务,新证券法实施前具有证券、期货业务许可证,具有H股审计资格,并已向美国民众公司会计监督委员会(PCAOB)注册挂号。

2、人员信息

截至2021年末,立信拥有合资人252名、注册会计师2276名、从业人员总数9697名,签署过证券效劳业务审计报告的注册会计师人数707名。

3、业务规模

立信2021年业务收入(经审计)45.23亿元,其中审计业务收入34.29亿元,证券业务收入15.65亿元。

2021年度立信为587家上市公司提供年报审计效劳,审计收费7.19亿元,同行业上市公司审计客户35家。

4、投资者;つ芰

截至2021年末,立信已提取职业危害基金1.29亿元,购置的职业包管累计赔偿限额为12.5亿元,相关职业包管能够笼罩因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中担负民事责任的情况:

起诉(仲裁)人

被诉(被仲裁)人

诉讼(仲裁)事件

诉讼(仲裁)金额

诉讼(仲裁)结果

投资者

金亚科技、周旭辉、立信

2014年报

预计4500万元

连带责任,立信投保的职业包管足以笼罩赔偿金额,目前生效判决均已履行

投资者

保千里、东北证券、银信评估、立信等

2015年重组、2015年报、2016年报

80万元

一审判决立信对保千里在2016年12月30日至2017年12月14日期间因证券虚假陈述行为对投资者所欠债务的15%担负增补赔偿责任,立信投保的职业包管足以笼罩赔偿金额

5、诚信纪录

立信近三年因执业行为受到刑事处分无、行政处分1次、监督治理步伐24次、自律监管步伐无和纪律处分2次,涉及从业人员63名。

(二)项目信息

1、人员信息

项目

姓名

注册会计师执业时间

开始从事上市公司审计时间

开始在本所执业时间

开始为本公司提供审计效劳时间

项目合资人

田华

2001年

2002年

2002年

2019年

签字注册会计师

吉鸿娟

2021年

2018年

2021年

2021年

质量控制复核人

曹毅

2004年

2002年

2004年

2021年

 

(1)项目合资人近三年从业情况:

姓名:田华

时间

上市公司名称

职务

2018年-2020年

上海柘中集团股份有限公司

项目合资人

2019年-2020年

江苏南方卫材医药股份有限公司

项目合资人

2020年-2021年

东来涂料技术(上海)股份有限公司

项目合资人

2020年-2021年

上E分薇翰氯砑焊接集团股份有限公司

项目合资人

2021年

深圳鸿富瀚科技股份有限公司

项目合资人

2020年

福建永福电力设计股份有限公司

复核合资人

2020年-2021年

苏州世名科技股份有限公司

复核合资人

2020年-2021年

江苏正丹化学工业股份有限公司

复核合资人

2020年-2021年

安徽恒源煤电股份有限公司

复核合资人

2020年-2021年

普莱柯生物工程股份有限公司

复核合资人

2020年

德力西新疆交通运输集团股份有限公司

复核合资人

(2)签字注册会计师近三年从业情况:

姓名:吉鸿娟

时间

上市公司名称

职务

2021年

烟台金润核电质料股份有限公司

项目经理

2021年

上E分薇翰氯砑焊接集团股份有限公司

项目经理

(3)质量控制复核人近三年从业情况:

姓名:曹毅

时间

上市公司名称

职务

2018年

菲林格尔家居科技股份有限公司

签字会计师

2018年

西藏都会生长投资股份有限公司

签字会计师

2019年

上海市天宸股份有限公司

项目合资人

2020年

上海市天宸股份有限公司

项目合资人

2、项目组成员的独立性和诚信纪录情况

项目合资人、签字注册会计师和质量控制复核人不保存违反《中国注册会计师职业品德守则》对独立性要求的情形。上述人员已往三年没有不良纪录。

(三)审计收费

1、审计用度订价原则

主要基于专业效劳所担负的责任和需投入专业技术的水平,综合考虑加入事情员工的经验和级别相应的收费率以及投入的事情时间等因素订价。

2、审计用度同比变革情况

2021年度公司支付给立信会计师事务所(特殊普通合资)的财务报表审计用度为人民币110万元,内部控制审计用度为人民币35万元。

2022年度审计用度将以2021年度审计用度为基础,凭据市场公允合理的订价原则以及审计效劳的性质、繁简水平等情况,与会计师事务所协商确定。

 

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)公司审计委员会对立信会计师事务所(特殊普通合资)的专业胜任能力、投资者;つ芰Α⒍懒⑿院统闲抛纯龅冉辛顺浞值牧私夂蜕蟛,认为立信会计师事务所(特殊普通合资)从2011年度开始担当公司的年报审计和内部控制审计事情,能较好的完成公司委托的各项事情,且具有从事证券相关业务的资格,对公司进行审计期间勤勉尽责,遵循了独立、客观、公正的职业准则。审计委员会同意2022年度继续聘请立信会计师事务所(特殊普通合资)为公司的审计单位。

(二)公司独立董事就本次《关于续聘会计师事务所的议案》宣布了事前认可意见,具体如下:

立信会计师事务所(特殊普通合资)依法独立承办注册会计师业务,具有证券相关业务从业资格,具备为上市公司提供审计效劳的经验和能力。在2021年度,该所遵循独立、客观、公正的职业准则,尽职尽责地完成了各项审计任务,能为公司提供高品质的专业效劳。公司拟续聘会计师事务所的计划不保存损害公司、公司全体股东特别是中小股东利益的情形。

为坚持公司财务审计业务的连续性和一致性,我们同意将上述事项及其相关议案提交公司第四届董事会第十三次集会审议。

(三)公司于2022年4月25日召开第四届董事会第十三次集会、第四届监事会第八次集会,集会审议并通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。公司独立董事对此宣布了同意的独立意见,具体如下:

立信会计师事务所(特殊普通合资)依法独立承办注册会计师业务,具有证券相关业务从业资格,具备为上市公司提供审计效劳的经验和能力。在2021年度,该所遵循独立、客观、公正的职业准则,尽职尽责地完成了各项审计任务,能为公司提供高品质的专业效劳,为坚持公司财务审计业务的连续性和一致性,我们同意继续聘请立信会计师事务所(特殊普通合资)为公司2022年度财务审计机构和内控审计机构,聘期一年。

(四)本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议,本议案自公司股东大会审议通过之日起生效。

 

特此通告。

 

 

 

 

   上E分薇翰氯砑焊接集团股份有限公司董事会

2022年4月26日

 

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